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内部控制:应用 评价 审计(邵瑞庆)

内部控制:应用 评价 审计(邵瑞庆)
作者:邵瑞庆 主编
出版:立信会计出版社
丛书:立信会计论丛
定价:42.00 元
ISBN-10:7542939378
ISBN-13:9787542939371 去豆瓣看看 
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目 录
  内部控制应用研究
  内部控制效率、会计稳健性与商业信用模式
  论帕乔利《簿记论》的内控思想和会计伦理思想
  我国企业内部控制系统监督中存在的问题
   ——基于COSO《企业内部控制系统监督指南》框架的分析
  综合报告模式下的内部控制保证愿景
  基于COSO内部控制框架的高校内部控制制度的架构
  董事会特征对上市公司内部控制缺陷的影响
   ——基于2009-2010年深市主板A股的实证分析
   内部控制评价与审计
  内部控制审计模式选择的理论分析
  应计质量与内部控制缺陷
   ——来自2009—2010年深市主板A股上市公司的经验证据
  行政事业单位内部控制体系规范研究
  基于全面风险管理模式下的企业价值评估研究
  我国上市公司内部控制信息披露法规综述及比较
  商贸企业主要经济活动内部控制关键点的探析
  企业内部控制自我评价研究
   ——基于某集团公司的CSA实践
  基于剩余风险管理的财务报告内部控制审计流程设计
   内部控制相关问题讨论
  内部控制会影响年报披露的及时性吗?
  内控实施中专业团队搭建与人才培养问题研究
   ——以HN集团内控专业团队建设为例
  保理风险与企业内部控制
  产品市场竞争与企业代理成本:理论和实证
  我国企业内部控制现状、成因与完善策略探讨
  政府部门内部控制环境探究
   ——基于制度理论视角
  实施《小企业会计准则》对上海小企业公司治理结构的影响调查分析
  完善现代家族企业内控制度建设
   ——基于胡雪岩成败的现实启示
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